借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 明細(xì)科目可以自行設(shè)置。
統(tǒng)計(jì)局2019年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求:每題均要分別做出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,有明細(xì)科目的要做出至少一級(jí)明細(xì)并列出計(jì)算過程。 1、收到省統(tǒng)計(jì)局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200 000元存入銀行。 2、計(jì)提本月辦公大樓的折舊,原值2400萬元,預(yù)計(jì)使用20年(不考慮凈殘值)。 3、開出轉(zhuǎn)賬支票向希望工程捐贈(zèng)50 000元(非財(cái)政撥款專項(xiàng))。 4、收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”及相關(guān)原始憑證,列明A4打印紙100箱每箱200元,不需要單位自行安裝的AST型電腦100臺(tái)5000元/臺(tái),打印紙驗(yàn)收入303號(hào)庫房,電腦放到單位的計(jì)算機(jī)中心通用。 5、計(jì)算本月在編職工薪酬100 000元,外部人員勞務(wù)費(fèi)(張小剛)20000元。
公司行政部報(bào)銷云平臺(tái)糕點(diǎn)、打印紙,招聘費(fèi),收派服務(wù)費(fèi),分別會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費(fèi),工資補(bǔ)貼共計(jì)60000元(報(bào)銷時(shí)我們公司需要給廠家開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個(gè)點(diǎn))。廠家把這60000元到時(shí)候會(huì)打到我們公司的酒水訂貨平臺(tái)(相當(dāng)于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺得我向他們公司開票報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記比較合適
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺(tái)的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
12月14日購(gòu)買辦公用品A4打印字,收到上海晨光文具有限公司開出的增值稅專用發(fā)票(號(hào)碼07660907),價(jià)款929.20元,增值稅額120.80元,通過網(wǎng)上銀行支付。a4打印紙直接交付各部門使用,辦公用品生產(chǎn)車間領(lǐng)用記入“制造費(fèi)用-辦公用品”賬戶,行政管理部門與財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用記入“管理費(fèi)用-辦公用品”賬戶怎么做會(huì)計(jì)分錄。
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡(jiǎn)單一點(diǎn)方法判斷呢?請(qǐng)老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們購(gòu)進(jìn)的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會(huì)造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會(huì)不會(huì)有問題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時(shí)候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會(huì)存在差異,說要么供應(yīng)商開錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問了幾個(gè)朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
我們的勞動(dòng)關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進(jìn)行報(bào)銷嗎?報(bào)銷人是我們