借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
老師,請(qǐng)問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
暫估費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,暫估費(fèi)用分錄怎么寫了
老師,管理費(fèi)用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個(gè)人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢?我不了解,能說說嗎?
當(dāng)年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫(kù),稅務(wù)怎么處理,需要什么憑據(jù)
老師,9月是報(bào)8月的個(gè)稅嗎?
怎樣查看發(fā)票此發(fā)票是多少?gòu)堖€是多少平方米,怎樣入庫(kù)
連續(xù)六個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)1000萬,是否可以申請(qǐng)退60%,也就是600萬
稅務(wù)打電話說要來工廠檢查房土兩稅,我需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,收入增加為什么要看貸方呢?
請(qǐng)問老師,采用建筑業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那紅沖發(fā)票,好操作嗎?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬,進(jìn)項(xiàng)107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請(qǐng)問最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬,報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
工資這種可以暫估嗎
借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
工資的可以暫估的嗎?
可以的可以的可以的。
暫估工資的分錄也是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?比如我21年12月份暫估,22掉沖掉,分錄怎么寫呢/
借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是不是可以理解,21年工資沒有發(fā),到22年發(fā)掉了,就做一筆正常發(fā)工資的分錄就可以了,借:就付款 貸:銀行
是的是的,是這么做的。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替。
啥意思?比如我21年12月暫估,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工,22年要怎么沖呢
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的意思。
好嘞,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。