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老師,暫估費(fèi)用分錄怎么寫了

2022-03-18 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-18 14:25

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:27

工資這種可以暫估嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:27

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:28

工資的可以暫估的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:28

可以的可以的可以的。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:41

暫估工資的分錄也是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?比如我21年12月份暫估,22掉沖掉,分錄怎么寫呢/

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:41

借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:41

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:42

是不是可以理解,21年工資沒有發(fā),到22年發(fā)掉了,就做一筆正常發(fā)工資的分錄就可以了,借:就付款 貸:銀行

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:43

是的是的,是這么做的。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:44

啥意思?比如我21年12月暫估,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工,22年要怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:45

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的意思。

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快賬用戶4550 追問 2022-03-18 14:45

好嘞,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-18 14:51

不用客氣,工作愉快。

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借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
2022-03-18
你好 你這個(gè)分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
這需要看是什么事實(shí),不同的企業(yè)類別暫估成本費(fèi)用的分錄是不同的。
2023-04-13
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-04
你好,是暫估會(huì)員費(fèi)用嗎?
2021-03-21
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