你好,學(xué)員, 借應(yīng)付賬款80 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用80
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
收到客戶發(fā)票8000美元,匯率6.3,折算50400. 付出此筆8000美元,匯率6.29,折算50320,匯兌損益為80,分錄為:借財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸應(yīng)付賬款80,老師是這樣寫匯兌損益分錄嗎
2、海昌進(jìn)出口公司采用當(dāng)日匯率對外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行折算,逐筆結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,并按月計(jì)算匯兌損益。該公司201x年12月31日有關(guān)外幣賬戶期末余額如下(期末匯率為100美元=613.45元人民幣):應(yīng)收賬款100萬美元;應(yīng)付賬款50萬美元;銀行存款200萬美元。該公司下一年1月份發(fā)生外幣業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,對外銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=613.05元人民幣,款項(xiàng)尚未收回。(2)1月10日,從銀行借入短期外幣借款20萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=612.86元人民幣(3)1月12日,從國外免稅進(jìn)口原材料一批,50萬美元,款項(xiàng)由外幣存款支付,當(dāng)日匯率為100美元=613.02元人民幣;(4)1月20日,收到1月5日賒銷款100萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=613.12元人民幣;(5)1月31日,償還1月10日借入的外幣20萬美元,當(dāng)日匯率100美元=612.95元人民幣。根據(jù)上述背景資料,編制該企業(yè)1月份外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄;計(jì)算1月份的匯兌損益,并進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)編制1月份外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄;(2)計(jì)算1月份的匯兌損益并進(jìn)行賬務(wù)處理。
3月出口 借:應(yīng)收賬款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-人民幣(3月第一個(gè)工作日匯率換算人民幣) 5月收款 借:銀行存款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 貸:應(yīng)收賬款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-人民幣(手續(xù)費(fèi)每筆20USD按3月第一個(gè)工作日匯率換算人民幣) 5月結(jié)匯 借:銀行存款-人民幣(交易發(fā)生日匯率換算人民幣) 貸:銀行存款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-人民幣(差額) 5月期末應(yīng)收賬款有余額的話 借:應(yīng)收賬款-美元(5月第一個(gè)工作日匯率和賬面人民幣的差額) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-人民幣 請問老師這幾筆分錄是這樣的嗎?匯率及幣別用對了嗎?
2023年收到美元,審計(jì)后,按照23.12.31日的匯率,美元換算本位幣記賬了。24年1月結(jié)匯20萬美元,人民幣銀行入賬1500w 那做分錄的時(shí)候 是借:銀行存款-人民幣賬戶 1500w 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-63w貸:銀行存款-美元戶 1437w 這樣做賬嗎? 借方的匯率按照的是銀行當(dāng)日匯率 貸方按照的是 當(dāng)日央行中間價(jià)
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進(jìn)70萬,我們該用什么公司去收款,這個(gè)款該如何分流?老板的意思是這個(gè)錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個(gè)業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因?yàn)楫?dāng)月收學(xué)生太多,收了87個(gè)人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報(bào)了未開票收入,但是9月份這87個(gè)人里面有1個(gè)人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報(bào)增值稅,這個(gè)收入在增值稅報(bào)表里怎么填
趙老師,你好,請問個(gè)體工商戶申報(bào)目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報(bào)外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報(bào)嗎
請問在計(jì)算殘保金時(shí),去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣嗎
老師好:一個(gè)公司有入庫金額,跟退貨金額,這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個(gè)人要交稅嗎?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利