同學(xué),你好 你看看數(shù)據(jù)和你們賬上是否一致
老師,我想請問您一下,審計(jì)報(bào)告出來的時(shí)候,審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師在一家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中,對于企業(yè)一筆大額應(yīng)付賬款產(chǎn)生疑問,為何這么長時(shí)間還不付款呢?注冊會(huì)計(jì)師做了各種檢查和測試,還是對這筆應(yīng)付賬款不放心,無奈,最終得出結(jié)論認(rèn)為,對于這筆應(yīng)付賬款是否真實(shí)準(zhǔn)確,無法取得充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù),因此對財(cái)務(wù)報(bào)表出具了“保留意見”的審計(jì)報(bào)告。 在出具審計(jì)報(bào)告幾個(gè)月后,那一筆應(yīng)付賬款的債權(quán)人找到被審計(jì)的這家企業(yè),要求付款,要求償付的金額比這家企業(yè)自己會(huì)計(jì)賬面記錄金額大很多。被審計(jì)企業(yè)的管理層拿出審計(jì)報(bào)告說我們的會(huì)計(jì)賬是經(jīng)過審計(jì)的,我們只能按審計(jì)的數(shù)字付錢。債權(quán)人一怒之下,把企業(yè)告上法庭,還要把事務(wù)所當(dāng)成共同被告。 會(huì)計(jì)事務(wù)所是否需要承擔(dān)責(zé)任
老師,稅務(wù)所給了一份審計(jì)報(bào)告,我要怎么檢查一下做的對不對。從那些方面入口
您好,我想問一下,我們公司請事務(wù)所審計(jì)并做出了審計(jì)報(bào)告,我們領(lǐng)導(dǎo)讓我看看審計(jì)報(bào)告有什么問題,這個(gè)還真不懂,希望老師能夠幫忙指導(dǎo)從何入手,怎么去看,
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?