你好; 年收入低于12萬直接免申報就行了。 你 直接免申報哈
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
居民個人李明為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專項附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為2000 元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報酬收入共計40000元。 (3) 出版小說一部,全年取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計30 000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個人所得稅共計6000元。要求: (1) 計算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅稅額 (2)計算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時,是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
老師我21年的收入總的是7萬多,專項附加扣除4.8萬,三險一金扣除370.28元,為什么還提示應(yīng)納稅所額為23791.22元,之前交過175.5元,現(xiàn)在提示我還要補(bǔ)稅713.74元,照理說 我應(yīng)該是不需要補(bǔ)稅還能退稅才對,這個是什么情況
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費(fèi)6萬元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
2 居民個人周某2020年每月應(yīng)發(fā)工資均為34500元,“三險一金”等專項扣除為每月4500元,子女教育、贈養(yǎng)老人和首套住房貸款利息三項專項附加扣除合計為每月3000元。2020年11月取得勞務(wù)報酬21000元、取得稿酬59000元,2020年大病醫(yī)保范圍內(nèi)自付費(fèi)用54000元,沒有減免稅收入和減免稅額等情況。2021年1月扣繳義務(wù)人向周某提供了已辦理的子女教育、贍養(yǎng)老人及首套住房貸款利息三項專項附加扣除共計36000元,已預(yù)扣預(yù)繳稅款35880元等情況。周某向支付勞務(wù)報酬和稿酬的單位取得了已繳納稅款的證據(jù),勞務(wù)報酬已預(yù)扣預(yù)繳3360元,稿酬已預(yù)扣預(yù)繳6608元。 要求:請計算說明2021年3月周某做匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)繳還是獲得個人所得稅退還?其金額是多少?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
哦,好的,謝謝
不客氣的。幫到你就好 ;? ?滿意請給予評價? ?