那你調(diào)增你的其他成本費(fèi)用
老師您好,我突然想起來(lái)一個(gè)問(wèn)題,我們目前沒(méi)有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,就要按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳企業(yè)所得稅,我怕到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,加上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,到時(shí)候牽扯到退稅,我怕稅務(wù)局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預(yù)繳呢
2021年有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生,匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除就會(huì)形成退稅,1??如何避免匯算清繳時(shí)退稅呢?因?yàn)槲衣?tīng)說(shuō)2??放棄研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除 會(huì)影響補(bǔ)貼?
我是中小型科研企業(yè),享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,會(huì)對(duì)我有什么影響嗎?每個(gè)月歸集的研發(fā)費(fèi)用還能在稅前扣除嗎?
匯算清繳時(shí),會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),我們還有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,為啥本年可彌補(bǔ)的虧損-44966.3呢?
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來(lái)在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開(kāi)回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對(duì)嗎?發(fā)票金額按600開(kāi)還是750開(kāi)?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過(guò)渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開(kāi)具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開(kāi)具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問(wèn)題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開(kāi)票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開(kāi)9%的發(fā)票。稅就是20.64 對(duì)方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對(duì)方給我們開(kāi)3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開(kāi)的是9%的發(fā)票。如果他開(kāi)3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開(kāi)業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬(wàn)左右還有2萬(wàn)左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒(méi)有開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開(kāi)發(fā)票給A,A開(kāi)給B,A收到C發(fā)票入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
開(kāi)票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
調(diào)整的這個(gè)金額是和加計(jì)扣除持平嗎?如果金額大會(huì)不會(huì)有影響
對(duì)的 是這樣加計(jì)扣除的