反記賬沖減就是了哈
老師你好,我年前太忙,先報(bào)了稅了,賬做的不仔細(xì),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用多了20多萬(wàn),利利潤(rùn)總額不夠,咋辦
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
你好,老師,有家公司因?yàn)槭墙衲杲o他補(bǔ)賬,2020年就開始有業(yè)務(wù),我現(xiàn)在申報(bào)2021年度匯算清繳,專管員說(shuō)2021年的利潤(rùn)虧損太多,不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了,所以2021年的利潤(rùn)虧損包括了2020年的?,F(xiàn)在我要如何處理?可以修改2020年的申報(bào)表嗎?
老師你好,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi),導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額多了九萬(wàn)多,這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致可以不
老師,做銀行報(bào)表貸款時(shí),由于之前未分配利潤(rùn)做的太多了,現(xiàn)在我調(diào)整小一些,如果問為什么少了這么多金額,那直接說(shuō)企業(yè)現(xiàn)在不好做直接將未分配利潤(rùn)進(jìn)貨或者用于生產(chǎn)了,請(qǐng)問這樣回答合理嗎?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃合同拿去,我說(shuō)好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說(shuō)我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過(guò)來(lái)的發(fā)票,然后弄個(gè)千克,后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢?我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬(wàn),已實(shí)繳了700萬(wàn),A公司平價(jià)購(gòu)股份,打款給自然人股東750萬(wàn)的話,繳個(gè)稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報(bào)個(gè)稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報(bào))?還是我自己個(gè)人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
是有這么多費(fèi)用,只是當(dāng)時(shí)沒看到,出納收起來(lái)了
那就不管他了哈,不可能不做賬啊