個(gè)人所得稅這個(gè)是工資薪金的嗎?

小規(guī)模公司涉及個(gè)人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅,記賬時(shí)如果不計(jì)提,按實(shí)際繳納額記賬,應(yīng)該怎么記
我公司是小規(guī)模納稅人,收到上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么記賬?
個(gè)人所得稅計(jì)提小于實(shí)際繳納,且當(dāng)前月份已結(jié)賬應(yīng)該怎么處理?企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)金額與實(shí)際繳納相差0.01怎么處理
3月份忘記計(jì)提所得稅了,4月企業(yè)所得稅稅季報(bào)繳納時(shí),該怎么賬務(wù)處理?現(xiàn)在小微企業(yè)的是否按5%?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn),做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實(shí)際繳納時(shí),發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳,怎么做? 另外,計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多,這個(gè)賬目怎么做呀?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


印花稅,借稅金及附加,貸銀行存款。
企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
個(gè)人所得稅并不是員工需要繳納的,是因?yàn)楣拘枰吭掠屑{稅記錄所以交的,能否也借稅金及附加貸銀行存款?
好,這個(gè)個(gè)人所得稅能說(shuō)一下具體的是什么承包經(jīng)營(yíng)所得嗎?