學(xué)員你好,你是通過以前年度損益調(diào)整改的還是
老師內(nèi)賬的進(jìn)銷存管家婆軟件做一筆就直接過賬,這樣就直接產(chǎn)生了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這樣我還需要做每個(gè)月的損溢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不做會(huì)有什么影響,老板就需要一個(gè)利潤表,我能把這個(gè)表直接給他嗎?利潤準(zhǔn)確嗎?會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)損益都影響報(bào)表中的那些數(shù)據(jù)呢?
老師之前這邊有個(gè)老師說因?yàn)橐郧澳甓鹊馁~掛錯(cuò)了,那個(gè)老師就要我在做錯(cuò)賬的當(dāng)月改了這個(gè)樣子利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就發(fā)生了變化這個(gè)不影響的嗎
老師你好,想請(qǐng)教下就是:我用了分錄:未分配利潤--以前年度虧損損益這個(gè)科目。然后結(jié)轉(zhuǎn)了后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系就不正確的。這樣子有沒有影響的呢?
老師想問下,我這邊有個(gè)保潔阿姨開工資,他沒有報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),因?yàn)橹粊砹巳齻€(gè)月就離職了,那我這邊賬怎么做分錄呢,之前會(huì)計(jì)做的勞務(wù)成本,這樣不影響利潤吧,利潤會(huì)虛高
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專款專用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
直接在當(dāng)月更改這筆錯(cuò)誤憑證
計(jì)入當(dāng)月?lián)p益了對(duì)嗎
之前貸方掛的是公司名稱之后我改成了貸方營業(yè)外收入這樣子老師
你能把你的調(diào)整分錄寫一下嗎,你說掛的公司我沒辦法理解會(huì)計(jì)科目
好的,老師
更改前分錄,借:銀行存款貸應(yīng)付賬款-某某公司,更改后分錄,借:銀行存款貸營業(yè)外入其他
這個(gè)金額大嗎,如果不大也沒啥問題,這個(gè)調(diào)整分錄其實(shí)意思是款不在支付,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我是直接在原來的憑證上改的也沒有不影響填工商年檢那我填的時(shí)候是按照改了之后出的報(bào)表填還是改了之前的填呢,金額就三角二分而已
老師在不在
這個(gè)沒啥影響的,金額小