你好 這個考慮到小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,是按照2.5%來計算的
老師你好,一般納稅人利潤超100萬元的所得稅率是多少?
老師好,一般納稅人利潤100萬需要繳納多少企業(yè)所得稅?
個人獨資企業(yè),一般納稅人,利潤總額超100萬的所得稅率是多少?
老師,一般納稅人年利潤不超100萬,企業(yè)所得稅稅率是多少呀
請問一下老師,小規(guī)模企業(yè)利潤沒超100萬的,所得稅稅率是多少,超過100萬的,所得稅科率是多少
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
現(xiàn)在還有別的優(yōu)惠政策嗎?最后就是按照利潤的2.5%來交 是嗎
這個已經是最優(yōu)惠了,如果你不考慮優(yōu)惠政策,那么你是繳納25%的,相當于是10倍的
嗯嗯 我怎么試試呀。調申報表時能自動出來,是嗎
這個是稅務局自動形成的,是根據你的填報數據給你匹配適當的稅率的,你不可以手動去調整的
我想試試,現(xiàn)在能試嗎?我之前沒有自己報過所得稅
可以的,你可以先進行申報,然后看具體的稅率
現(xiàn)在也可以試一下啊
是的,你可以進行更正申報的,在里面進行嘗試一下的