你好,學(xué)員這個(gè)可以計(jì)入福利費(fèi)中,單獨(dú)的

過(guò)節(jié)日,老板說(shuō)每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報(bào)8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)時(shí),這個(gè)員工的本期收入那個(gè)欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個(gè)操作嗎? 請(qǐng)問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補(bǔ)貼,我是不是都這樣子操作來(lái)代扣代繳個(gè)稅?????
老師企業(yè)發(fā)放給員工的各種名義的禮金,包括什么開門紅包、元宵禮金、端午禮金等等,像是這種禮金是需要合并到工資薪金去申報(bào)個(gè)稅的,但是我不明白是合并到哪個(gè)月的工資薪金。比如我2月份春節(jié)上班,就假設(shè)2月8號(hào)上班,2月8號(hào)發(fā)放開門紅包,每人300元,然后我2月份稅期是要申報(bào)1月份所得的個(gè)稅的,假設(shè)我1月份收到的工資是5300元,那么我這個(gè)開門紅包是合并到哪里?
老師,請(qǐng)問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報(bào)個(gè)稅嗎?如果這樣,我有個(gè)疑問,我每月的工資表和自然人申報(bào)系統(tǒng)所申報(bào)的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對(duì)不上數(shù)了嗎?
老師,我們企業(yè)每月都會(huì)發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請(qǐng)問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號(hào)當(dāng)天請(qǐng)款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號(hào)統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師,我們企業(yè)每月都會(huì)發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請(qǐng)問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號(hào)當(dāng)天請(qǐng)款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號(hào)統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬


說(shuō)的不明白,聽不懂
就是不合計(jì)工資中,單獨(dú)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)中
是啊,這些費(fèi)用我是做福利費(fèi)啊,但是我不申報(bào)個(gè)稅嗎?我不用和工資薪金合并后申報(bào)嗎
實(shí)務(wù)中很多企業(yè)沒有合并的
你這回答我不能接受啊,你要告訴我怎么做才是正確的,我如果這么做,被查出來(lái)了,不就完了
正確,規(guī)范的是,合并工資,一起發(fā)放一起申報(bào)個(gè)稅,就沒問題了
你的意思是,我必須把這些禮金放到工資里申報(bào)個(gè)稅?意思就是我的工資表必須要體現(xiàn)出禮金這一個(gè)欄目,我不能發(fā)放禮金的時(shí)候單獨(dú)安排請(qǐng)款再發(fā)放,是這個(gè)意思?
你好,學(xué)員,是的,是這樣的