您好 可以看學(xué)堂的成本核算課程
老師,我領(lǐng)用原材料進(jìn)行加工,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 我這個(gè)單子上有兩個(gè)成本金額。庫存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過去的成本,還是入庫時(shí)計(jì)算出來的成本,還是兩個(gè)成本的和?
老師您好,前面有兩個(gè)月領(lǐng)用原材料的時(shí)候出現(xiàn)了多領(lǐng)和少領(lǐng)材料,并且前兩個(gè)月已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了,那這個(gè)月的領(lǐng)料應(yīng)該怎么做
老師領(lǐng)用原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。因公司沒有健全的庫存數(shù),這個(gè)學(xué)習(xí)應(yīng)該看什么課程
我們倉庫沒有原材料那一步 直接是產(chǎn)成品 記得銷售成本 那原材料那塊成本怎么記賬好,正常應(yīng)該是原材料領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再到庫存商品
老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點(diǎn)庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師我們公司沒有實(shí)際的出入庫帳這個(gè)要怎么操作
那要把這個(gè)建立起來 不然成本核算不準(zhǔn)確
老師我要怎么建立呢
現(xiàn)在賬上有存貨數(shù)據(jù)么
帳上的都不準(zhǔn),每個(gè)月都是估計(jì)的
那去實(shí)地盤點(diǎn) 然后做賬務(wù)調(diào)整?