同學(xué)您好,那您就調(diào)一些出來

老師,請(qǐng)問高新技術(shù)企業(yè)的評(píng)審,對(duì)于企業(yè)有哪些要求,比如研發(fā)人員人數(shù),研發(fā)費(fèi)用所占比例這些,有什么要求呢?謝謝!
1工資跟收入的占比過高 2研發(fā)人員跟全職人員人數(shù)的占比過高 3研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用占總的研發(fā)費(fèi)用占比過高。 這三個(gè)主要是什么原因
本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入:4637,營(yíng)業(yè)收入:4823,投資收益:0,年代碼:2020,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-1:210萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬(wàn)4,本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比%:96.1255884296308,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額合計(jì)占比%:1.92098318646876,本年境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用占比%:100,本年研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例:0.2333,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_內(nèi)部研究開發(fā)投入_本年度...:256萬(wàn),歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_委托外部研發(fā)費(fèi)用_境內(nèi)的外部研發(fā)費(fèi)_本年度:0,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_本年度:256萬(wàn),歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_合計(jì)(2017-2020版):256萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用:256萬(wàn)。。老師這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)看不懂,管理費(fèi)用 年-1:210萬(wàn),研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬(wàn)
老師,納稅評(píng)估所老師給我們打電話說,我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中,研發(fā)人員工資占比過高,說我們非研發(fā)人員也記到了研發(fā)人員費(fèi)用里面了,請(qǐng)問由老師知道稅務(wù)那邊是怎么知道企業(yè)哪些是研發(fā)人員,哪些是管理人員呢
老師,你好,我們企業(yè)是高新企業(yè),今年2月份的時(shí)候,給技術(shù)部人員發(fā)放了去年項(xiàng)目獎(jiǎng)金,導(dǎo)致今年的研發(fā)費(fèi)用工資占比過高,這樣有沒影響的?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

