你好,制造費(fèi)用還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,謝謝
@汪老師,剛才忘記問(wèn)一個(gè)問(wèn)題了,我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車(chē)間的電費(fèi)(制造費(fèi)用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫(kù)存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售成本。這樣就可以了吧
食品生產(chǎn)制造企業(yè)?;I建期,所有費(fèi)用都記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用中所以沒(méi)有每月計(jì)提房租水電和餐費(fèi)。11月開(kāi)始試生產(chǎn) 但是沒(méi)有銷(xiāo)售沒(méi)有收入,還是籌建期,但是為了算成本,11月開(kāi)始計(jì)提工資、房租、水電、折舊和餐費(fèi)到制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本和開(kāi)辦費(fèi)。這樣可以么?以前月份的賬還需要調(diào)整么?
請(qǐng)教大家,企業(yè)停工期間,機(jī)器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒(méi)有生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷(xiāo)售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎
大華公司2021年11月份發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)購(gòu)入甲材料50000元,貨款尚未支付,(2)上述材料驗(yàn)收入庫(kù); (3)生產(chǎn)車(chē)間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料30000元 (4)期末計(jì)算應(yīng)付生產(chǎn)工人的工資20000元,車(chē)間管理人員工資10000元,行政管理人員工資10000元; (5)當(dāng)月提取設(shè)備累計(jì)折舊10000元(其中,機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)和行政部門(mén)折舊費(fèi)各5000元);(6)月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(假設(shè)企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品); (7)月末產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際成本(假設(shè)無(wú)月初在產(chǎn)品);(8)當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品500件,每件售價(jià)120元,貨款已收到;(9)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品實(shí)際成本,產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本50元。(10)當(dāng)月以銀行存款支付廣告費(fèi)30000元。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,要求使用實(shí)務(wù)中的會(huì)計(jì)科目(不考慮增值稅)
(14)12月7日,本月生產(chǎn)領(lǐng)料如下;生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料20,000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料30,000元,車(chē)問(wèn)一般性耗用10,000元,行政管理部門(mén)耗用5,000元。(15)分配職工工資,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20,000元,B產(chǎn)品工人工資60,000元,車(chē)間管理人員工資10,000元,行政管理部門(mén)工資10,000元。(16)12月31日,計(jì)提本月應(yīng)由生產(chǎn)車(chē)問(wèn)承擔(dān)的機(jī)器設(shè)備折1日費(fèi)20,000元,由廠部承擔(dān)的機(jī)器設(shè)備折1舊費(fèi)10,000元。(17)12月31日,按本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資總額比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。(18)12月31日,A產(chǎn)品完工,驗(yàn)收入庫(kù),B產(chǎn)品尚未完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品成本。(19)12月9日,用銀行存款支付本月短期借款的利息為3,000元。(20)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售A產(chǎn)品成本10,000元。(21)12月31日,分別結(jié)轉(zhuǎn)本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入,以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用。
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈殻缓笠驗(yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷(xiāo)售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎? 理解不太對(duì)
為什么呢
你好,成本需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的,既然制造費(fèi)用里面有數(shù)據(jù)都需要結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫你的呢?
不區(qū)分正常的,非正常的嗎?正常的我這么處理沒(méi)問(wèn)題吧,非正常的入營(yíng)業(yè)外收入吧
你好,什么 非正常?沒(méi)太理解
不可控因素,比如疫情影響的
停工與否 都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的~ 不建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外
非正常的入營(yíng)業(yè)外收入吧? 非正常的停工還是什么?
停工與否 都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的~ 不建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外 為什么呢,這里不太理解
成本是每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的 既然是非正常的支出,怎么可以計(jì) 營(yíng)業(yè)外收入呢?