同學(xué)你好,是管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有入賬么?
18年的時(shí)候,有一筆是待抵扣進(jìn)項(xiàng),把它做成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了 實(shí)際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
20年的時(shí)候有筆管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是之前沒有做進(jìn)賬,現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬更改還是在后面調(diào)賬
20年管理費(fèi)用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時(shí)候全部做了管理費(fèi)用,沒有提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
老師您好,之前公司有一張?jiān)V訟代理費(fèi),是專票,但是入賬的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額沒有提現(xiàn)。這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該不勾選抵扣,還是把之前的賬調(diào)整一下呢?
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場(chǎng),對(duì)撤場(chǎng)鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡(jiǎn)單裝修,這是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
不是,是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了
同學(xué)你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入賬。價(jià)稅合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用里面了——現(xiàn)在是想抵扣還是?
是抵扣了的進(jìn)項(xiàng),但是賬里面沒有做進(jìn)項(xiàng)
同學(xué)你好 是抵扣了的進(jìn)項(xiàng),但是賬里面沒有做進(jìn)項(xiàng)——這樣,當(dāng)初的申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬是不一樣的呢 現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎,要不要調(diào)
那還有管理費(fèi)用不是增加了嗎,要不要調(diào)——調(diào)到了以前年度損益調(diào)整;