你不想抵了可以轉為主營業(yè)務成本里。
18年的時候,有一筆是待抵扣進項,把它做成了進項抵扣了 實際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調賬呢?
我想問一下我有一筆帶抵扣進項是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進項貸銀行存款而實際在增值稅報表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒有把帶抵扣進項轉到進項去主要是在填報表是累積進項和賬上的對不上就是這帶抵扣進項那我12月份要怎么做分錄啊
專票本年度的未抵扣 是不是可以在最后一個月下借庫存商品 借待抵扣進項稅 貸應收賬款 得下一年度抵扣的時候當月做一筆 借進項稅額 貸待抵扣進項稅 就可以 。。。成本按照抵扣的正常結轉
之前做賬的時候沒有認證抵扣,所以把它放到待認證進項稅額了,現(xiàn)在認證抵扣了該怎么做賬?
就多出一筆掛在待抵扣進項稅額10.41 ,2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進項申報了,但是10月份賬里沒有做待抵進項調整到進項稅額這筆分錄
老師19年的凈利潤??利潤留存率得到的是19年的利潤留存。19年的留存收益增加額不是應該等于19年的利潤留存減去18年的利潤留存嗎。不太懂這個答案的解析
老師,勞務工每月27500工資,個稅需要預扣多少
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請問申報印花稅繳款,是不是這樣就可以了,需要人工去銀行繳費嗎?還是直接在銀行卡上扣款
甲公司從農戶手中購買臘菜,甲公司開的農產(chǎn)品收購發(fā)票,免稅可以抵扣增值稅進嗎。?稅點多少?
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老師,最后一問,為什么貸方,答案只寫應計利息???
交的稅收滯納金怎樣做會計處理
這個進項那現(xiàn)在還能認證抵扣嗎?賬錯了,實際上沒抵扣,
可以的同學現(xiàn)在要求是17年之后的發(fā)票都可以抵的
我現(xiàn)在調賬完整分錄怎么做呢?
借:應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:以前年度損益調整
18年,當時的分錄是 借應交稅費進項稅額 貸應付賬款。應交稅費都在借方?
如果你當時已經(jīng)這樣做,這個稅就已經(jīng)抵了才對同學。
但是實際上沒有去認證抵扣,
同學,你現(xiàn)在賬上就是進項稅的,你借方應該還有多的才是對的,你現(xiàn)在找出來認證就好了。