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18年的時候,有一筆是待抵扣進項,把它做成了進項抵扣了 實際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?

2020-04-15 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-15 15:09

你不想抵了可以轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本里。

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 15:10

這個進項那現(xiàn)在還能認(rèn)證抵扣嗎?賬錯了,實際上沒抵扣,

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齊紅老師 解答 2020-04-15 15:12

可以的同學(xué)現(xiàn)在要求是17年之后的發(fā)票都可以抵的

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 15:12

我現(xiàn)在調(diào)賬完整分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-15 15:23

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 16:25

18年,當(dāng)時的分錄是 借應(yīng)交稅費進項稅額 貸應(yīng)付賬款。應(yīng)交稅費都在借方?

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齊紅老師 解答 2020-04-15 16:26

如果你當(dāng)時已經(jīng)這樣做,這個稅就已經(jīng)抵了才對同學(xué)。

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 16:27

但是實際上沒有去認(rèn)證抵扣,

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齊紅老師 解答 2020-04-15 16:29

同學(xué),你現(xiàn)在賬上就是進項稅的,你借方應(yīng)該還有多的才是對的,你現(xiàn)在找出來認(rèn)證就好了。

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