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18年的時候,有一筆是待抵扣進項,把它做成了進項抵扣了 實際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調賬呢?

2020-04-15 15:06
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齊紅老師

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2020-04-15 15:09

你不想抵了可以轉為主營業(yè)務成本里。

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 15:10

這個進項那現(xiàn)在還能認證抵扣嗎?賬錯了,實際上沒抵扣,

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齊紅老師 解答 2020-04-15 15:12

可以的同學現(xiàn)在要求是17年之后的發(fā)票都可以抵的

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 15:12

我現(xiàn)在調賬完整分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-15 15:23

借:應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 16:25

18年,當時的分錄是 借應交稅費進項稅額 貸應付賬款。應交稅費都在借方?

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齊紅老師 解答 2020-04-15 16:26

如果你當時已經(jīng)這樣做,這個稅就已經(jīng)抵了才對同學。

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快賬用戶1414 追問 2020-04-15 16:27

但是實際上沒有去認證抵扣,

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齊紅老師 解答 2020-04-15 16:29

同學,你現(xiàn)在賬上就是進項稅的,你借方應該還有多的才是對的,你現(xiàn)在找出來認證就好了。

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你不想抵了可以轉為主營業(yè)務成本里。
2020-04-15
您好,同學,把它轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額當中 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-05-28
你好,抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸 應交稅費-待抵扣進項稅額
2020-12-14
你好? ?你就補做加計扣除的分錄就行了。? ? 補做 之后 在去核對留抵進項稅 金額是否一致? ?你本身這個加計扣除? 應該是要計入借應交稅費 貸 其他收益? 銀行存款
2021-05-08
你是在六月份認證的嗎?如果是的話,你當時附表二是怎么做的?待抵扣的時候不要填寫在附表二待抵扣里面,需要認證了之后,直接填寫附表二里面的35藍。
2022-01-03
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