同學(xué)好。這種模式是可行的。廠家開票給網(wǎng)店廠家正常的按銷售商品納稅,網(wǎng)店也按銷售商品納稅,但是廠家給網(wǎng)店開的增值稅票,網(wǎng)店可以抵扣。

我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結(jié)算時會由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔(dān)的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務(wù)費、推廣服務(wù)費等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
我是做網(wǎng)店,準(zhǔn)備給廠家代銷,由廠家發(fā)貨和開票給客戶,按銷售額的比例給我們中間費用,店鋪發(fā)生的推廣費用和提成費用由我們承擔(dān),請問這樣的業(yè)務(wù)模式可行嗎?如果可行,廠家和網(wǎng)店如何納稅。
供應(yīng)鏈服務(wù)公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執(zhí)行費用開服務(wù)費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發(fā)票來報印花稅?
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔(dān),我單位只另外收取一定的服務(wù)費,現(xiàn)在大額費用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發(fā)票(實際也是各個企業(yè)分?jǐn)偝袚?dān)的)這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務(wù)費發(fā)票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
是廠商直接開票給消費者。
沒問題的,廠商直接開給消費者也是可以。
具體的賬務(wù)處理如何進(jìn)行?
對于無票部分,由誰申報?
對于廠商直接銷售給消費者的商品。即使不開發(fā)票,也是由廠商來進(jìn)行申報的。你們網(wǎng)店收到的中間費用由你們網(wǎng)店進(jìn)行申報。
如果廠家是小規(guī)模納稅人,店鋪是一般納稅人,這種方式是否有稅務(wù)風(fēng)險。
和一般納稅人,小規(guī)模納稅人沒有什么關(guān)系。各自申報各自的收入就沒問題
這種模式,價格的控制是不是要特別嚴(yán)格