你好 記錄實(shí)際業(yè)務(wù)
老師好!請問上個(gè)月記賬憑證上庫存商品數(shù)量少記了,但金額沒少記,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月怎樣更正這筆業(yè)務(wù),分錄是怎么樣的?
老師您好,會(huì)計(jì)記錄賬是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間還是費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間。還是錄會(huì)計(jì)憑證的時(shí)間呢?(記錄以前年底的賬)
老師 您好 月末結(jié)賬 為什么支付的其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資金 取不到現(xiàn)金流量表呢;每天錄憑證的時(shí)候都記錄現(xiàn)金流量了
您好老師:請問記賬憑證是記錄本月實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)量、還是記錄本月的銀行現(xiàn)金收支賬呢?
老師,請教一下實(shí)務(wù),實(shí)際費(fèi)用是900,填寫記賬憑證時(shí)記錄的銀行存款減少900,并且已經(jīng)登記了銀行存款日記賬本,這是發(fā)現(xiàn)了900元里只有700是銀行轉(zhuǎn)賬,另外200是現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么處理?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。