發(fā)生退貨,需要對(duì)方在開票系統(tǒng)上傳紅字信息表,你方依紅字信息表開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。
跨月的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,本月發(fā)生退貨,需紅沖這筆收入及發(fā)票,我們?cè)撛趺床僮髂兀?/p>
我們開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)票,但發(fā)生了退貨,我們?cè)趺撮_票?
你好,對(duì)方公司給我們開了增值稅電子專用發(fā)票,我這邊怎么查驗(yàn)發(fā)票
老師好,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證使用了的專票,現(xiàn)在要退貨退款開負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用的發(fā)票要不要退還給我們?
你好我想問下我們開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方但是對(duì)方現(xiàn)在要退車,跨月了發(fā)票怎么處理?
請(qǐng)問,貨架折舊年限是幾年
老師您好,請(qǐng)問一下住房公積金強(qiáng)制繳納了嗎?如果公司不給交,員工告我們需要補(bǔ)嗎?我們公積金沒開戶。
1.3月10日,14151.1美元,7.2359,102395.94 老師好,我家外貿(mào)公司,這是我家收的一筆款,請(qǐng)問怎么做分錄
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),很多日用雜品還有小商品沒有成本發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)高嗎
老師你好!我是個(gè)體戶,前天接到稅務(wù)通知要繳納2022年到2024年的個(gè)人經(jīng)營所得稅;我查了一下前幾年的成本大,應(yīng)付職工薪酬大,已到稅務(wù)大廳更正 請(qǐng)問這種情況今年賬務(wù)怎么處理?
你好老師,麻煩你問下,建設(shè)勞務(wù)公司委托其他公司辦理企業(yè)資質(zhì),需要對(duì)方開具發(fā)票嗎
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實(shí)繳,賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅=(賬上的盈余*股比-轉(zhuǎn)讓價(jià)格-代辦費(fèi)-印花稅)*20%,是嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購了一批產(chǎn)品1000臺(tái),于2025年9月3日?qǐng)?bào)關(guān)出口了200臺(tái),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問9月份如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的收入和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?確認(rèn)增值稅收入的同時(shí)要確認(rèn)所得稅收入嗎?
老師好,個(gè)體工商戶(農(nóng)場)是一般納稅人,有時(shí)從個(gè)人那買點(diǎn)農(nóng)藥,農(nóng)膜500元以下的開收據(jù)。要在個(gè)稅匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師好,科目余額的主營業(yè)務(wù)收入是287745可是結(jié)轉(zhuǎn)損益的主營業(yè)務(wù)收入只有121603.7這是哪里出錯(cuò)了?
退一部分貨,也是對(duì)方在開票系統(tǒng)上傳紅字信息表?
是的,可以針對(duì)該部分退貨開紅票。
那我們是不是沒法自己開紅票,必須對(duì)方給我們紅字信息表?
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,只能讓對(duì)方開紅字信息表,你們才能開。
我們平時(shí)發(fā)的米面油可以走福利費(fèi)嗎?
平時(shí)發(fā)的米面油可以走福利費(fèi)的