你好; 你不超過(guò)發(fā)生金額的60%且不超過(guò)收入的千分之五 就可以不用調(diào)增處理的。 這個(gè)有扣除比例要求的
老師,有沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)不調(diào)增的的情況
老師 什么情況下用調(diào)增調(diào)減 業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒(méi)有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師,去年沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增?
老師,去年一張發(fā)票沒(méi)有開(kāi),有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要全部調(diào)增
一般納稅人,機(jī)械租賃發(fā)票稅率按多少開(kāi)?是營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械租賃就可以開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn),23年3月預(yù)收賬款10萬(wàn),3月出貨20000未開(kāi)票,4月出貨20000未開(kāi)票,做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票20000,12月開(kāi)票20000,重復(fù)做了開(kāi)票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報(bào)名399的實(shí)操課,出納系統(tǒng)打開(kāi)不能上手練習(xí)呢?報(bào)名的時(shí)候老師說(shuō)出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進(jìn)去打開(kāi)又說(shuō)要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費(fèi)用,應(yīng)該入管理費(fèi)用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開(kāi)票時(shí),是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無(wú)預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
沒(méi)有超過(guò)收入的千分之五就不用調(diào)是不,有沒(méi)有具體文書(shū)
?你好 ;? 比如你? 招待費(fèi)是? 發(fā)生了80元 。收入是? ?10000元 。? 那么 你? ? ? 招待費(fèi)是60%=48元。? ? ?收入的千分之五是 50? ? ;? ?那么你 就可以稅前扣除 48元 ;? ? ?到時(shí)調(diào)整? ?80-48=32元 ;? ??
就沒(méi)有不需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的情況嗎
?你好 ;? 看你實(shí)際發(fā)生金額和收入情況哈 。? 實(shí)際中 收入高? ?而你發(fā)生金額小就? 可能 不用調(diào)增處理的