去年沒有收入,業(yè)務招待費全額調增
老師業(yè)務招待費6000年收入80000按多納稅調增業(yè)務招待費
老師,業(yè)務招待費到底怎么調增啊假如收入7000萬,業(yè)務招待費32w,要調增多少啊
老師,公司第一年沒有收入,但有68000的業(yè)務招待費,匯算清繳時這招待費要調增多少?
我去年收入1200萬業(yè)務招待費是16325.8,請問我業(yè)務招待費要調增調減嗎?
老師,去年公司沒有收入,收入是0.業(yè)務招待費發(fā)生了20000。匯算清繳怎么調呢?
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務處理
老師,債務重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經營超市 一個經營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產企業(yè)A是代加工,接受境內B公司委托生產服裝,原材料由B公司提供,A生產好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
不是按發(fā)生額的百分之60調增嗎?
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。