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甲公司是一家健身器材銷售公司。2×19年11月1日,甲公司向乙公司銷售5000件健身器材,單位銷售價格為500元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為250萬元,增值稅為32.5萬元。健身器材已經(jīng)發(fā)出,但款項尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應于2×19年12月31日之前支付貨款,在2×20年3月31日之前有權退還健身器材。

2022-03-10 11:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 12:00

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2022-03-10
甲公司的賬務處理如下: (1)20×8年11月1日發(fā)出健身器材時 借:應收賬款                 2 825 000  貸:主營業(yè)務收入               2 000 000                 [5 000×(1-20%)×500]    預計負債——應付退貨款           500 000                     [5 000×20%×500]    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)     325 000 借:主營業(yè)務成本               1 600 000                [5 000×(1-20%)×400]   應收退貨成本                400 000                    [5 000×20%×400]  貸:庫存商品                 2 000 000 (2)20×8年12月31日前收到貨款時 借:銀行存款                 2 825 000  貸:應收賬款                 2 825 000 (3)20×8年12月31日,甲公司對退貨率進行重新評估 借:預計負債——應付退貨款           250 000                    [5 000×10%×500]  貸:主營業(yè)務收入                250 000 借:主營業(yè)務成本                200 000                    [5 000×10%×400]  貸:應收退貨成本                200 000
2022-06-16
甲公司的賬務處理如下: (1)20×8年11月1日發(fā)出健身器材時 借:應收賬款                 2 825 000  貸:主營業(yè)務收入               2 000 000                 [5 000×(1-20%)×500]    預計負債——應付退貨款           500 000                     [5 000×20%×500]    應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)     325 000 借:主營業(yè)務成本               1 600 000                [5 000×(1-20%)×400]   應收退貨成本                400 000                    [5 000×20%×400]  貸:庫存商品                 2 000 000 (2)20×8年12月31日前收到貨款時 借:銀行存款                 2 825 000  貸:應收賬款                 2 825 000 (3)20×8年12月31日,甲公司對退貨率進行重新評估 借:預計負債——應付退貨款           250 000                    [5 000×10%×500]  貸:主營業(yè)務收入                250 000 借:主營業(yè)務成本                200 000                    [5 000×10%×400]  貸:應收退貨成本                200 000
2022-06-16
你好,計算和分錄如下請參考
2021-12-20
你好,計算和分錄較多,做好發(fā)給你
2021-12-27
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