同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,您好,請問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?增值稅要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好,請問應(yīng)交稅費銷項稅額、進項稅額和未交增值稅轉(zhuǎn)出這幾個科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師您好,請問年末增值稅進項稅大于銷項稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師,您好!請問結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?分錄怎么做
老師您好,一般納稅人,本月進項夠不需要繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)稅額分錄怎么做
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
老師,我是1.將待抵扣進項轉(zhuǎn)為進項,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證。2.結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣處理可以嗎?總感覺怪怪的
還得先把進項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才行
老師,以前年度的都沒有這樣結(jié)轉(zhuǎn),請問現(xiàn)在要怎么處理
做了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證以后再做我上面給你的分錄
老師,就是說以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進項,我可以在本期做賬的時候全部結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
同學(xué)你好 對的 這個都可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝