你好,怎么報表上的收入與 增值稅的申報金額差額那么大呢?

麻煩問一下,2019年12月增值稅申報表本年累計銷售額與年報利潤表營業(yè)收入不一致的原因是什么?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
在會計師事務(wù)所實習(xí),看一家建筑公司的賬,怎么也不看不懂,營業(yè)收入所有的憑證都是全年累計發(fā)額就是2.7億多。利潤表的全年累計收入也是2.7億,但是他的增值稅銷售額全年累計是1.7億,差了1個多億。這是怎么回事呢?
建筑行業(yè),全年利潤表營業(yè)收入本年累計是2.7億.,但是增值稅申報表銷項額本年累計是1.7億,報表差1億,這是怎么回事?他有稅收風(fēng)險了嗎?
我是建筑行業(yè)的,18年成立的,18-23年累計申報收入6億元,24年稅務(wù)局稽查我們,認(rèn)為截至2023年底我們的收入應(yīng)該為7億元,讓我們補繳各項稅費。24年度,我確收入0.8億元,利潤0.35億元,但是這部分收入和利潤已經(jīng)被稽查繳納過稅額了,那24年企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)該如何申報?
我們公司有匹產(chǎn)品賣不出去就銷毀了,銷毀費花了2000元,銷毀的這批產(chǎn)品不含稅金額是12000,這個要怎么做賬
請問直播帶貨賺傭金的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍要有哪些類目?有零食和化妝品,只賺傭金。
公司賣廢品如紙箱,塑料等計哪個科目好呢
老師,股權(quán)變更和股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一個意思嗎
老師,一個水泥發(fā)票可以嗎?
老師,請問勞務(wù)報酬,報個稅,什么情況適用累計預(yù)扣法,什么情況不適用累計預(yù)扣法
你好,老師,一般納稅人,公司兩個股東,另外一個股東退出,只留一個股東,請問變更流程是什么呢?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個稅如何申報?是以A的身份申報還是以B的身份申報
比如公司給個人支付的保潔費3000元, 如何賬務(wù)處理?
老師,由于沒付款,進(jìn)項沒回,能辦留低抵欠嗎?
我也不清楚啊。我看的他們的賬
那就 表明可能是漏申報了,需要補上,建議再多看看
老師,按理說,是不是這兩個表上的數(shù)是一樣的,對嗎?每個月的主營業(yè)務(wù)收入合計就是每個月的銷售額合計,是吧?
你好,按理來說是這樣的,所以建議你多看看,
老師,按理說,是不是這兩個表上的數(shù)是一樣的,對嗎?每個月的主營業(yè)務(wù)收入合計就是每個月的銷售額合計,是吧?
是的,請問還有什么可以幫您的呢?
不懂老會計的賬
你好,所以要問清楚的,畢竟差額太大了,要繳納增值稅 這可不是一筆小數(shù)額
嗯嗯所以,我先問問老師,是不是這兩個表的數(shù)應(yīng)該是一樣的,他這個賬把我都弄的不確定了,應(yīng)該是一樣才對,那就是他的不對了
我有點不自信
你好,嗯,多看看帳,然后建議不要一上來就說對方錯了對了,就說我有點不明白
好的,記住了,謝謝老師指點
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快 假如覺得可以的話,請給五星好評