你好,怎么報表上的收入與 增值稅的申報金額差額那么大呢?
麻煩問一下,2019年12月增值稅申報表本年累計銷售額與年報利潤表營業(yè)收入不一致的原因是什么?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
在會計師事務所實習,看一家建筑公司的賬,怎么也不看不懂,營業(yè)收入所有的憑證都是全年累計發(fā)額就是2.7億多。利潤表的全年累計收入也是2.7億,但是他的增值稅銷售額全年累計是1.7億,差了1個多億。這是怎么回事呢?
建筑行業(yè),全年利潤表營業(yè)收入本年累計是2.7億.,但是增值稅申報表銷項額本年累計是1.7億,報表差1億,這是怎么回事?他有稅收風險了嗎?
我是建筑行業(yè)的,18年成立的,18-23年累計申報收入6億元,24年稅務局稽查我們,認為截至2023年底我們的收入應該為7億元,讓我們補繳各項稅費。24年度,我確收入0.8億元,利潤0.35億元,但是這部分收入和利潤已經(jīng)被稽查繳納過稅額了,那24年企業(yè)所得稅匯算清繳時,應該如何申報?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
我也不清楚啊。我看的他們的賬
那就 表明可能是漏申報了,需要補上,建議再多看看
老師,按理說,是不是這兩個表上的數(shù)是一樣的,對嗎?每個月的主營業(yè)務收入合計就是每個月的銷售額合計,是吧?
你好,按理來說是這樣的,所以建議你多看看,
老師,按理說,是不是這兩個表上的數(shù)是一樣的,對嗎?每個月的主營業(yè)務收入合計就是每個月的銷售額合計,是吧?
是的,請問還有什么可以幫您的呢?
不懂老會計的賬
你好,所以要問清楚的,畢竟差額太大了,要繳納增值稅 這可不是一筆小數(shù)額
嗯嗯所以,我先問問老師,是不是這兩個表的數(shù)應該是一樣的,他這個賬把我都弄的不確定了,應該是一樣才對,那就是他的不對了
我有點不自信
你好,嗯,多看看帳,然后建議不要一上來就說對方錯了對了,就說我有點不明白
好的,記住了,謝謝老師指點
好的,祝你學習愉快 假如覺得可以的話,請給五星好評