就是你從當(dāng)年1月到現(xiàn)在累計(jì)應(yīng)交增值稅發(fā)生的金額。
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是什么意思
老師,統(tǒng)計(jì)表上的應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額的借方?對嗎
科目余額表應(yīng)付票據(jù)的本期發(fā)生額和本年累計(jì)發(fā)生額、期余額的借貸方分別是什么意思
老師,你好,統(tǒng)計(jì)報(bào)表上的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計(jì)發(fā)生額
老師 應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額是什么意思 是什么金額 是繳納的金額全年 還是?
老師今天的財(cái)管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
我知道應(yīng)交增值稅的借方和貸方明細(xì),要怎么算?
直接查看你的應(yīng)交增值稅的那個明細(xì)帳,他就會有借方貸方余額和發(fā)生額,直接按這樣子填就行。
發(fā)生額沒有
要怎么算發(fā)生額
你本期收到增值稅和繳納增值稅的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都購置了你的發(fā)生額呀,那怎么可能沒有呢?
我現(xiàn)在只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的借方和貸方明細(xì),要怎么算出來?
這個要看你日常做賬,你做賬的時候,你的分錄里面借方的發(fā)送了,你加起來就是了,貸方的發(fā)生額加起來就是了。
我現(xiàn)在要算累計(jì)發(fā)生額,是哪個加哪個?
你把你的分錄看一下,你分錄應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方所有的加起來。再把你頭戴方所有的加起來。
再把分錄里面所有的拜訪加起來,就是整個的累計(jì)發(fā)生額。
貸方,打錯了,不好意思。
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借方是進(jìn)項(xiàng)。所以,不用管借方,直接把貸方銷項(xiàng)稅額加起來就可以嗎?
你銷和進(jìn)發(fā)生都不是保持在貸方和借方的。你要看分錄發(fā)生金額來計(jì)算。
你說的話我聽不懂
就是說,這個借方是進(jìn)項(xiàng),貸方是銷項(xiàng),它不是永恒不變的。在有些特殊情況下,你的進(jìn)項(xiàng)也可能在貸方,銷項(xiàng)也可能在借方。所以說你不能直接按照這兩個經(jīng)這兩個科目去進(jìn)行處理,而是要看你每一個分錄的借方和貸方的發(fā)送啊,你自己去算。