你好,工程施工里面的。

我是一家商貿(mào)公司,可是經(jīng)營范圍包括建筑工程服務(wù),勞務(wù)服務(wù)等一系列工程模塊。 那么我公司可不可以開勞務(wù)發(fā)票,可不可以從事一些不需要資質(zhì)的建筑勞務(wù)服務(wù)。 如果可以開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票的話,那么能不能開科目為“建筑工程-服務(wù)款”這種發(fā)票?
老師,建筑公司,勞務(wù)是分包出去,這個是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務(wù)費600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務(wù),由勞務(wù)公司發(fā)放工資,勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
請問建筑勞務(wù)公司,開的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月沒有收入,那支出的成本是放在那個成本科目了
建筑勞務(wù)公司當(dāng)月沒有開勞務(wù)票,工人工資入賬在哪個科目呢 ,如果入主營業(yè)務(wù)成本人工費,不是會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本高于主營業(yè)務(wù)收入嗎。
建筑工程公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)費發(fā)票嗎?如果有勞務(wù)費發(fā)票收入,相對應(yīng)的成本是工資表和申報個稅嗎?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個實操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費,分別是多少錢,是怎么計算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計費,這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計費是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
工程施工是可以建二級科目的嘛
可以的啊,完全沒有問題啊,材料費人工費等。
工程完了,但是款項還沒有轉(zhuǎn)完,未付的材料款這些,是可以暫估,等款項下來了,再用發(fā)票先沖銷再做賬嘛,如果是人工費 借 主營業(yè)務(wù)成本-民工工資 貸 應(yīng)付賬款-暫估嗎
可以的,可以這么做的。
后面發(fā)工資,是做相反分錄,還是紅沖了
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后做正確的。
暫估的工資,先是做沖銷分錄,然后計提,最后做付工資的分錄嘛
對的是的,是這么做的。
比如一月開票收入50萬,1月就計提45萬,付了30萬,剩余的后面付款,這樣是不是就不用暫估了
好對的是的可以的。
計提的工資后面要附工資表,暫估的后面要附工資表不了
好,暫估的,用不用都可以。
就是如果不明確后面工資要付多少,最好是暫估嘛
你好,對的是的,是這么做的。
想要抵扣所得稅就暫估?
是的,想要抵扣所得稅,可以暫估了,到4季度的時候,沒有付完的再來調(diào)整,是可以的嘛
可以的,可以調(diào)整的。