你好 借,應(yīng)附職工薪酬 增值稅 貸,銀行存款
老師請問 公司收到對方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會計分錄?我們是購買方
老師,我們材料委托別人加工,對方開的勞務(wù)加工發(fā)票,我們賬務(wù)處理怎么做
老師 我們是購買方 對方是銷售方 對方給我們加工勞務(wù) 開具的增值稅專用發(fā)票稅率是3% 是不是稅率不對呀
老師,購買對方的勞務(wù)加工,對方開的專用發(fā)票,怎么做賬
老師,發(fā)出產(chǎn)品讓對方加工,對方可以開勞務(wù)費的發(fā)票嗎
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給個人呀
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費按月分攤嗎?9-下一年1月,3-6月,是按照9個月分攤嗎?我只知道學(xué)費分攤,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
專用發(fā)票可以抵扣的呀
借:委托加工 不行么
還有購買二手汽車是借固定資產(chǎn)么
二手車是舊的
你這個是委托加工的賬務(wù)處理,并不是勞務(wù)加工的。
發(fā)票上面寫的勞務(wù)加工服務(wù)費
是的,你看一下也沒有說是委托加工啊
所以就只能用應(yīng)付職工薪酬么
是的,你這個勞務(wù)加工就是別人幫你處理問題的,相當(dāng)于是找一個臨時工的
公司有些費用分不清,用管理費用或銷售費用都可以吧,反正最后都要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
購二手汽車那個怎么做賬
那這個是你們賬務(wù)處理不清晰造成的
交的電費走生產(chǎn)成本對么,工業(yè)企業(yè)
你這個要走生產(chǎn)成本的
那要是一般企業(yè)是不是走管理費用了,購二手汽車的還沒回答
你不是在問勞務(wù)加工嗎?
購二手汽車是不是走固定資產(chǎn)
這個是要走固定資產(chǎn)的