同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎

老師,增值稅稅負(fù)率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進(jìn)項稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負(fù)率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師請教個問題,公司前期的外帳是給外面的人做的,沒有庫存明細(xì)賬目?,F(xiàn)在老板想拿回來做應(yīng)該怎么處理這個進(jìn)銷存的問題?目前公司內(nèi)賬有個快普的軟件帶進(jìn)銷存但是沒價稅分離,外賬再怎么弄比較好?如果再單獨弄個財務(wù)軟件要不要進(jìn)銷存的,如果再帶進(jìn)銷存工作量就會重復(fù)很多。謝謝
您好,請問老師想咨詢一下怎么把一家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是股權(quán)變更?我電話要先到稅務(wù)變更,要資產(chǎn)負(fù)債表,股東出資登記,庫存,現(xiàn)在這個是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進(jìn)來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當(dāng)于稅務(wù)會查賬是嗎
您好,老師,我到了一家是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進(jìn)來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在老板要把這家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是做股權(quán)變更吧,我電話問工商 說要先到稅務(wù)變更,稅務(wù)上說要資產(chǎn)負(fù)債表,股東出資登記,庫存表,現(xiàn)在這個現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當(dāng)于稅務(wù)會查賬是嗎
請問老師,“企業(yè)稅負(fù)”要怎么把控的呀?例如,老板說要把稅負(fù)控制在千分之五,我作為財務(wù),要怎么幫老板弄這個稅負(fù)的呀?沒弄過,不會弄。感謝
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進(jìn)項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
就是老板經(jīng)常成本不要票,但是他又要求我這個財務(wù)給他把企業(yè)稅負(fù)控制在5‰ 就是我要告訴他要拿多少進(jìn)項票回來才能達(dá)到5‰的稅負(fù),但是我連怎么去控制稅負(fù)都搞不清,以前沒有接觸過所謂的“稅負(fù)”,第一次聽,也不會控制,不會操作
稅負(fù)率,就是應(yīng)交對稅額/銷售收入
稅負(fù)率,就是應(yīng)交的稅額/銷售收入
您根據(jù)收入和銷售額算出應(yīng)交所得稅稅額,,然后所得稅稅額/稅率就是利潤,然后收入減去利潤就是您需要的成本費用
請問老師,“應(yīng)交的稅額/銷售收入” 中, ①應(yīng)交的稅額 指的是用銷項稅減去進(jìn)項稅嗎? ②銷售收入是含稅 還是不含稅?
這里您算的應(yīng)該是企業(yè)所得稅的,
不是增值稅的是不含稅銷售額的