你好 是銷項記在貸方的?
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 在借方 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 在貸方 是什么意思
老師好 應(yīng)交稅費在貸方是什么意思 是進(jìn)項稅額 還是銷項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在貸方是什么意思
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
借方應(yīng)交稅費—未交增值稅是什么意思?貸方應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額是什么意思?
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
老師好,一般納稅人進(jìn)貨的時候,借庫存商品 交稅費增值稅~進(jìn)項稅額,貸,銀行存款。如果月底的時候我沒有肖像,這個進(jìn)項稅額應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師好,一般納稅人,當(dāng)月有進(jìn)項,但是沒有銷售,未抵扣的可以結(jié)余嗎
老師,因為這個月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
老師前幾天做了工商股權(quán)變更,稅務(wù)還未變更,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額都需要修改,可以去重新工商變更以后,新的營業(yè)執(zhí)照拿到再去稅務(wù)變更嗎?稅務(wù)是否按照最后一次工商變更為準(zhǔn)。
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)怎樣根據(jù)銷售數(shù)推噸數(shù),再由噸數(shù)推用水量?
@董孝彬老師我想問一下一個員工的工資是1萬多為了避免少交個人所得稅,可以分?jǐn)偨o他媳婦身上,做工資的時候給他媳婦也給做上工資,是必須是單位的員工才能分?jǐn)偸遣?,還有本人的銀行卡凍結(jié)了可以使用別人的銀行卡發(fā)工資不
流水賬記了2-6月,7月份才下的營業(yè)執(zhí)照,怎么開賬
主營建筑服務(wù):外購材料13%、提供服務(wù)13% 但很多企業(yè)都是在一個合同,內(nèi)容是承包XX項目,全部都按9% 來開,材料進(jìn)項是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問題1:機(jī)械租賃:若出租方同時提供設(shè)備與操作人員,屬于“建筑服務(wù)”,適用?9%?的稅率;問題2:機(jī)械租賃:只提供設(shè)備服務(wù),適用?13%?的稅率;?
這是之前的期末余額
我應(yīng)該寫在這是嗎
銷項抵減填寫資產(chǎn)負(fù)債表哪里嗎? ?
我是在錄期初余額 是在負(fù)債這個類別里
老師在嗎
老師再不理我 我就睡著了
按科目余額表的數(shù)據(jù) 填寫? 追問的多才到你這里?
之前代賬公司的科目余額表跟金蝶的不一樣
你好 按?代賬公司的科目余額表錄入,后面找到差異的再調(diào)整?
您好, 您好,您這種情況只能接著前面的帳做,按照余額表錄入期初,后面找到差異原因再調(diào)整