你好 是銷項(xiàng)記在貸方的?
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 在借方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 在貸方 是什么意思
老師好 應(yīng)交稅費(fèi)在貸方是什么意思 是進(jìn)項(xiàng)稅額 還是銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在貸方是什么意思
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
借方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是什么意思?貸方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額是什么意思?
你好,我想問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,接了一個(gè)包工包料的工程,室內(nèi)裝修,怎么開具增值稅普通發(fā)票
個(gè)體戶可以開建筑服務(wù)這個(gè)大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無票收入的金額,這個(gè)月又開票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問:出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開含稅點(diǎn)的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆]進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫
老師,請(qǐng)問公司一直沒有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
這是之前的期末余額
我應(yīng)該寫在這是嗎
銷項(xiàng)抵減填寫資產(chǎn)負(fù)債表哪里嗎? ?
我是在錄期初余額 是在負(fù)債這個(gè)類別里
老師在嗎
老師再不理我 我就睡著了
按科目余額表的數(shù)據(jù) 填寫? 追問的多才到你這里?
之前代賬公司的科目余額表跟金蝶的不一樣
你好 按?代賬公司的科目余額表錄入,后面找到差異的再調(diào)整?
您好, 您好,您這種情況只能接著前面的帳做,按照余額表錄入期初,后面找到差異原因再調(diào)整