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1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎

2025-09-09 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 10:50

你好可以的,合并到一起申報(bào)免稅

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快賬用戶6548 追問(wèn) 2025-09-09 10:52

1-7月的不報(bào)可以嗎,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里的價(jià)款也是8月一個(gè)月而不是1-7月的

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齊紅老師 解答 2025-09-09 10:54

不可以的,需要申報(bào)的,這里合并就可以

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快賬用戶6548 追問(wèn) 2025-09-09 10:56

謝謝你老師,我這就搞

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齊紅老師 解答 2025-09-09 10:57

好的,祝你工作順利加油

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你好可以的,合并到一起申報(bào)免稅
2025-09-09
你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個(gè)已經(jīng)開了6%,這個(gè)屬于應(yīng)稅銷售額。
2025-08-29
沒(méi)有哦,通常都需要填寫免稅銷售額
2025-08-25
你好,需要回去更正申報(bào)才可以,所屬年度不一樣
2025-08-29
你好,你更正申報(bào)表,填寫免稅收入同時(shí)更正年報(bào)收入的數(shù)字
2025-08-28
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