同學(xué)你好 如果沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生jui正常
老師. 你好,我是手工出報表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”從公司成立到上期未。那“本年利潤”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個月收入只有5000,費用2000,“本年利潤”本月余額為3000。
您好老師,請問我一個朋友申報的資產(chǎn)負(fù)債表里面實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤都是0,公司已經(jīng)開4年了,這樣申報是不是不對,就是從表上看非正常是不是,謝謝老師
老師,在稅務(wù)系統(tǒng)申報年度財務(wù)報表的時候點審核提示:《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤表》凈利潤(本期金額),這個是哪里數(shù)據(jù)錯了嗎,還是正常的情況不用理
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個數(shù)字好像不對
老師問一下合作社臺賬里面,結(jié)賬以后系統(tǒng)導(dǎo)出的成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余是0,兩個數(shù)據(jù)不一樣,看著成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額是以前年度所有分配掉的合計數(shù),總計負(fù)了77萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余卻是0(凈利潤是5萬,已經(jīng)分配掉了),這是什么原因,未分配盈余負(fù)這么多正常嗎?
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會跟這倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對應(yīng)銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
有別的業(yè)務(wù)發(fā)生,有貨幣資金,開過發(fā)票
同學(xué)你好 那就不能是零的
如果錯了如何修改
同學(xué)你好 做分錄然后出報表