你好 對 這樣處理正確?

請問老師:新辦企業(yè)前期開辦費與股東借支備用金時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款_股東 后期可否直接把其他應付款_股東(之前的借款)轉(zhuǎn)為投資的實收資本?
老師,請問一下,新開辦的公司,開支的費用是股東墊付的,是不是做分錄是這樣的:借管理費用:貸:其他應付款股東。
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,這樣的話產(chǎn)生費用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項 借:成本費用 , 貸其他應付款-某股東?
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,筆數(shù)還挺多,這樣的話產(chǎn)生費用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項 借:成本費用 , 貸其他應付款-某股東?還是需要先借入款項,借:庫存現(xiàn)金,貸其他應付款-某股東?
老師,企業(yè)籌辦期間,股東墊付的所有費用,能作為股東實繳資本嗎?本來分錄是這樣的:借:管理費用-籌辦費 12萬 貸:其他應付款-股東 12萬。其他應付款-股東12萬可以轉(zhuǎn)為這位股東的實收資本嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,那代墊的車輛購置稅呢,怎么做分妹
你好? 借固定資產(chǎn) 貸其他應付款
老師車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊嗎?
老師那車輛上面安裝 的空調(diào),這個呢,也計入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊 嗎?還是空調(diào)單獨計一次性做成本 。
你好 對 車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊 那車輛上面安裝 的空調(diào),這個呢,也計入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊? 對的? 一起折舊?
好的,謝謝
老師,那代上牌服務費,這個呢直拉計入成本嗎?
你好 對的 直拉計入成本
還有老師,請問下,三個月報一次稅的一般納稅人,帳可以三個月做一起嗎記一本?還是要按月來結(jié)
你好?車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊, 就是記,一起折舊,? 不是可以不可以,
老師這個我知道了,我就是帳本,一般納稅人,三個月才申報一次增值稅。做的帳可以三個月記一次結(jié)一次帳嗎?
不行 是按月做賬的??
按月做了,可以3個月的憑證訂在一本不,因為現(xiàn)在沒有業(yè)務量
你好?? 同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
好的 好的老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!