你好? 反結(jié)不到去年 12月的 可以找軟件 客服 給看看有沒有其他辦法?
老師,用友U8結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額后怎么反回去12月的賬?我發(fā)現(xiàn)我本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn),我想反回去結(jié)轉(zhuǎn)
請問,我公司的財務(wù)軟件是用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,現(xiàn)在已經(jīng)做了22年1-2月的帳,但是現(xiàn)在需要更改21年12月份的帳。請問應(yīng)該怎么操作
老師,我用友賬已經(jīng)做到2月了,我需要反年結(jié)回12月調(diào)賬,請問用友要怎么操作?
我要返回2022年12月的賬上把這月反結(jié)賬怎么操作用友NC2021
老師我要是23年12月有一筆費用忘記做了,我可以直接反結(jié)賬回去改賬嗎?報表已經(jīng)報送了,這個要怎么調(diào)整
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
老師,您不知道的話麻煩留給其他老師回答,我如果有客服可以問,就不會在這找老師問
你好 正常是不能結(jié)轉(zhuǎn)到上年的? 結(jié)賬不到上年?
可以試下這個方法 兩種方法 1.刪除2022年年度帳,把21年修改完再重新結(jié)轉(zhuǎn) 2.可以直接反結(jié)21年12月修改,修改完結(jié)賬,這時候21年年底數(shù)變化了 但22年年初數(shù)沒變,再22年修改22年年初數(shù)即可。(用友每年的數(shù)據(jù)庫都是獨立的) 10分享舉報