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老師,一般納稅人開的普票該如何做賬?

2022-03-08 06:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 06:01

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶7372 追問 2022-03-08 06:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-08 06:06

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2022-03-08
您好,普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以直接按照價(jià)稅金額記賬
2020-12-29
購入的用途是銷售還是什么?
2023-10-31
您好,1.普票全額入成本費(fèi)用,專票未稅金額入成本,稅金是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2.我們開票沒有區(qū)別,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-07-19
您好,納稅人之前小規(guī)模期間,那些是正常申報(bào)1%小規(guī)模的稅率的
2024-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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