您好 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
T3軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
用友期間損益結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益怎么處理
這個(gè)期間損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
那結(jié)轉(zhuǎn)本期匯兌損益,結(jié)轉(zhuǎn)本期期間損益,怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊謝謝
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請問怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過來,單位四員指哪幾位
礦業(yè)開采一般納稅人沒有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請問,直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購對賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后