您好 按照實(shí)際計(jì)提的金額填寫就好了啊
老師你好 公司去年一整年的工資總額是82000元 是不是應(yīng)該計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是82000*0.02=1680元,但去年實(shí)際計(jì)提和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1480,那我匯算清繳時(shí) 要怎么填呢?
老師,您好,去年的職工教育經(jīng)費(fèi)沒有按工資8%的比例計(jì)提,那匯算清繳時(shí)賬載金額填工資薪金支出的8%還是填和實(shí)際發(fā)生額一樣的金額
老師,你好,麻煩問下工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)時(shí)是按0.8%計(jì)提和繳納的,在匯算清繳時(shí),該怎么填寫?。勘热缯f我交了24元,麻煩老師了
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,去年12月份計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的差700元,會(huì)算清繳的時(shí)候按哪個(gè)金額呢?是按計(jì)提的還是按實(shí)際發(fā)放的呢?
老師我去年12計(jì)提了工資四金,今年一月正常發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用,這樣發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是平的,但是去年的計(jì)提預(yù)估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整,但實(shí)際上也不是差額,是計(jì)提多出來了,怎么處理呢
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
公司去年一整年的稅前利潤是151733.43,所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際應(yīng)交所得稅是不是151733.43*0.25=37933.36?
去年已經(jīng)預(yù)繳所得稅額46627.79,那這次所得稅匯算清繳是不是可以退稅46627.79-37933.36=8694.43元?
請問單位不是小微企業(yè)么
不是小微企業(yè)
那這樣計(jì)算正確的哈
那這個(gè)退稅直接匯算清繳把表填了就是了嗎 ? 還需要什么手續(xù)不?
填表后要申請退稅