你好,把原來錯誤的分錄沖紅字,然后做正確的分錄處理
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應該怎么調(diào)整呢
你好..我們2020年給建廠房從銀行借了一筆款..用于建筑廠房和辦公樓.但是利息一直記 借:財務費用 貸:銀行存款 正確的應該是 借:在建工程-利息支出 貸:銀行存款 這個怎么調(diào)整.是借了2年的款..
老師您好,2021年我記錯了一比收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應該怎么調(diào)整啊
老師您好,2021年我記錯了一筆收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯誤的沖了之后記了一筆正確的,審計局說不對,收入就增加到今年了。
老師您好,2021年我記錯了一比收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應該怎么調(diào)整啊
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
審計局要求不能這樣做,
說是增加了本年度的收入
所以通過調(diào)整以前年度財政撥款-財政撥款收入
老師能給我說一下具體的借貸分錄嗎
也就是把收入和費用都通過這個科目過去,其他的就是正確分錄處理。 先把去年的分錄沖紅,再做去年應該做的正確分錄。
也就是把收入和費用都通過這個科目過渡,其他的就是正確分錄處理。 先把去年的分錄沖紅,再做去年應該做的正確分錄。