同學你好 你們賬上沒有這個公司的往來嗎
請問客戶給我們發(fā)的往來詢證函里面的 欠貴公司 236304.44那一欄是什么意思,我們?nèi)ツ隂]給客戶開票呀
老師,我們公司新增一個業(yè)務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
客戶發(fā)了一個往來對賬函,要我們給他們蓋章回傳。我們和客戶是去年有業(yè)務的,當時已經(jīng)開票給他們,款也收齊了,現(xiàn)在客戶要我們對賬,上面應付金額是0,為什么還要對賬?有這個必要嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
有的,貴公司欠213619.2這一欄是他們給我們付的款項,我們未開票給他們,這一欄的金額對的上,但是下面那欄未開票金額對不上,實在不明白是什么意思
同學你好 未開票收入你們有嗎
有的,就是第一欄貴公司欠 213619.2
那這個是不是你們的未開票收入
不是的,236304.44不是我們的未開票收入,213619.2才是的。236304.44不清楚是什么賬款
同學你好 那這個以前和他們沒有往來嗎
同學你好 你的金額是不含稅的嗎
哦~對,這個236304.44是不含稅金額
同學你好 你看看是不是哦
是的是的
嗯 那這樣就一致了 滿意請給五星好評,謝謝