你好,公司現(xiàn)在沒有收入,為什么還要購進呢?
請問我單位上月稅法上確認(rèn)了一筆收入,但會計上因為開票對象已注銷無法確認(rèn)未開票收入,而導(dǎo)致稅法上產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅,而會計上還有留抵稅額,現(xiàn)我單位要注銷了,請問賬上的留抵稅額如何處理,以及已交的增值稅如何入賬?
公司確認(rèn)以后沒有銷售收入了,但還有購進,那進項不能抵扣銷項,在增值稅表上如何體現(xiàn)?會計上如何處理了?
你好我有兩張增值稅發(fā)票,6月已認(rèn)證抵扣未入賬,7月入賬該如何做會計分錄?那么7月銷項一減進項=7月實際交增值稅,現(xiàn)是賬面和申報表增值稅不一致。如何處理。謝謝!
我們公司之前是小規(guī)模,后來業(yè)務(wù)需要申請為一般納稅人,剛開始進貨多,對方都開了專票,但我們銷售開的發(fā)票比較少,變成進項發(fā)票大于銷項,有有些進項還沒有認(rèn)證抵扣,那這些還未認(rèn)證抵扣的發(fā)票也要入賬,會計分錄如何寫,后期要抵扣又該如何寫,老師可以答疑一下嗎?
老師,公司要注銷,有庫存需要處理,賬上還有待認(rèn)證的進項,庫存打算以購進價銷售給關(guān)聯(lián)公司的,以進價銷售的話賬上的進項消化不完,但基本沒有多少利潤,如果要消化進項,就得提高售價,賬上到時會有點利潤,我上年度累計有個21萬的虧損,現(xiàn)在還未做匯算清繳,請問如果打算注銷,以上事項有何風(fēng)險?進項和利潤這塊如何把控呢?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
有些費用還在發(fā)生 廠租 電費
那以后還會生產(chǎn)的吧?發(fā)生費用還是得抵扣入賬。