你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?麻煩了
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個(gè)進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個(gè)分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
老師麻煩問一下,就是那些不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呃稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選抵扣了。然后再做會(huì)計(jì)分錄之后,這個(gè)發(fā)票這個(gè)系統(tǒng)這里邊兒怎么整一下?
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


第二種可以嗎?
第二種是你第一個(gè)月沒有進(jìn)行賬務(wù)處理吧?那么是可以的
如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是沒有抵扣,繼續(xù)做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),是嗎?
你好,你如果下一個(gè)月沒有抵扣,是可以不進(jìn)行賬務(wù)處理的
老師,如果按這樣的計(jì)提增值稅,期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,都有數(shù)據(jù)呀
你這個(gè)是要等到下一個(gè)月再抵扣,然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的