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老師麻煩問一下,就是那些不可以抵扣進項稅額的呃稅當時已經(jīng)勾選抵扣了。然后再做會計分錄之后,這個發(fā)票這個系統(tǒng)這里邊兒怎么整一下?

2024-03-06 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 11:14

你好,申報在進項含稅額轉(zhuǎn)出,其他行列

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你好,申報在進項含稅額轉(zhuǎn)出,其他行列
2024-03-06
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-08-04
您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,申報在增值稅附表二,第15行申報
2024-03-06
借管理費用、 應(yīng)交稅費待認證 貸,其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
2025-08-08
同學(xué)你好 就是不能抵扣的進項已經(jīng)抵扣了,后續(xù)轉(zhuǎn)出是不是直接做一個會計分錄,然后申報時填在進項稅額轉(zhuǎn)出那就可以了嗎?——對的; 不需要在增值稅那個認證系統(tǒng)再操作啥吧——不需要
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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