同學(xué),你好: 借:成本/費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們從公戶轉(zhuǎn)了一筆款給客戶,現(xiàn)在客戶說他們公司賬戶注銷了,沒有辦法開票給我們,也沒有辦法從公戶退款給我們,只能從私戶退款給我們,那我做外賬的時(shí)候要怎么做呀
老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓丙公司給我們公戶匯了一筆錢,我們和丙公司沒有沒有業(yè)務(wù)往來, 這個(gè)錢是給我們領(lǐng)導(dǎo)的,但是要走公戶,到時(shí)候公司在從公戶,把這個(gè)錢給領(lǐng)導(dǎo),這個(gè)做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
老師!我們領(lǐng)導(dǎo)拿來一張綠植發(fā)票,我們從公戶轉(zhuǎn)到他的私戶報(bào)銷了,我們做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢?
老師我有個(gè)問題,我們的供應(yīng)商要求公對(duì)公轉(zhuǎn)賬才開發(fā)票,我們公戶上沒錢老板有時(shí)候私戶轉(zhuǎn)到他們對(duì)公賬戶他們就不愿意開票,可是無(wú)論哪個(gè)賬戶對(duì)供應(yīng)商來說不都是轉(zhuǎn)到公戶上了,就算是私戶轉(zhuǎn)的他們不也得報(bào)無(wú)票收入嗎,為什么不愿意開票呢
老師您好,有這樣一個(gè)問題。別人私戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)到我們公戶,我們公戶又轉(zhuǎn)到其他單位,但我們又不欠私戶給我們轉(zhuǎn)款人的款,這個(gè)該怎么做賬?
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬(wàn),折舊2萬(wàn),計(jì)提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長(zhǎng)百分比是不是用增長(zhǎng)數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長(zhǎng)百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認(rèn)壞賬,匯算時(shí)調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會(huì)不會(huì)更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費(fèi)用是銷售傭金計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費(fèi)計(jì)入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)進(jìn)雞蛋,對(duì)方有給我們開免稅進(jìn)項(xiàng)票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個(gè)怎么處理
老師,企業(yè)和牧場(chǎng)方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場(chǎng)提供,機(jī)器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場(chǎng)所有。人員在牧場(chǎng)通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場(chǎng)開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個(gè)怎么做賬,設(shè)備一套40多萬(wàn),該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師!那他私戶收到應(yīng)該做什么科目,或者說做內(nèi)賬的時(shí)候科目應(yīng)該怎么做比較合理呢?
你是指他收到公司的貨款嗎?
老師!不是,就是他報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票,從公戶報(bào)銷然后報(bào)銷到他私戶,我們需要做做內(nèi)賬呢?
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師!我還不是很理解哦,從公戶轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用1000,貸:銀行存款。那私戶收到應(yīng)該掛往來嗎?或者還有其他方法嗎?
私戶收到的是指哪方面了?能舉個(gè)例子嗎