你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù))
2.甲公司2008年12月份 發(fā)生與銀行存款有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1)①12月28日,甲公司收到A公司開出的480萬元轉(zhuǎn)賬支票,交存銀行。該筆款項系A(chǔ)公司違約支付的賠款,甲公司將其計入當(dāng)期損益。 ②12月29日,甲公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付B公司咨詢費(fèi)360萬元,并于當(dāng)日交給B公司。 (2)12月31日,甲公司銀行存款日記賬余額為432萬元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單余額為664萬元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項: ①甲公司已12月28日收到的A公司賠款登記入賬,但銀行尚未記賬。 ②B公司尚未將12月29日收到的支票送存銀行。 ③甲公司委托銀行代收C公司購貨款384萬元,銀行已于12月30日收妥并登記入賬,但甲公司尚未收到收款通知。 ④12月份甲公司發(fā)行借款利息32萬元,銀行已減少其存款,但甲公司尚未收到銀行的付款通知。 要求: (1)編制甲公司上述業(yè)務(wù)(1)的會計分錄。 (2)根據(jù)上述資料編制甲公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
甲公司2019年3月份發(fā)生與銀行存款有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)①3月28日,甲公司收到A公司開出的480萬元轉(zhuǎn)賬支票,交存銀行。該筆款項系A(chǔ)公司違約支付的賠款,甲公司將其計入當(dāng)期損益。②3月29日,甲公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付B公司咨詢費(fèi)360萬元,并于當(dāng)日交給B公司。(2)3月31日,甲公司銀行存款日記賬余額為432萬元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單余額為664萬元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項:①甲公司已3月28日收到的A公司賠款登記入賬,但銀行尚未記賬。②B公司尚未將3月29日收到的支票送存銀行。③甲公司委托銀行代收C公司購貨款384萬元,銀行已于3月30日收妥并登記入賬,但甲公司尚未收到收款通知。④3月份甲公司發(fā)行借款利息32萬元,銀行已減少其存款,但甲公司尚未收到銀行的付款通知。
業(yè)務(wù)處理甲公司于12月28日收到銀行通知本季存款利息收入3000元
業(yè)務(wù)處理甲公司于12月28日收到銀行通知本季存款利息收入3000元
2011年10月30日,收到銀行對賬單余額為75000元,甲公司銀行存款日記賬余額67500元。末達(dá)賬項資料如下:(1)10月28日,甲公司開出一張金額為3300元的轉(zhuǎn)賬支票,用以支付供貨方貨款,但供貨方尚未持票到銀行兌現(xiàn)。(2)10月29日,甲公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票5300元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌似?,而公司未接到通知?3)10月30日,甲公司當(dāng)月的水電費(fèi)2500元,銀行代為支付,但公司尚未接到通知而尚未入賬。(4)10月30日,銀行計算應(yīng)付給甲公司的存款利息3600元,銀行入賬,公司尚末收到通知。(5)10月30日,甲公司委托銀行代收的款項15000元,銀行轉(zhuǎn)入該公司存款戶,但公司尚未收到通知入賬。(6)12月30日,甲公司收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票,金額6600元,已送存銀行,但銀行尚末入賬。編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實(shí)操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢