如果科研項(xiàng)目屬于研究階段屬于費(fèi)用,如果屬于開(kāi)發(fā)階段計(jì)入開(kāi)發(fā)支出。按照無(wú)形資產(chǎn)準(zhǔn)則處理
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
老師你好,我們公司支付一筆款項(xiàng),分三次支付完了,當(dāng)月最后一次支付的時(shí)候,當(dāng)月收到了發(fā)票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發(fā)票之后,我就可以沖掉應(yīng)付賬款了
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬(wàn),用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的??睿灾С鰧?duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?項(xiàng)目支出費(fèi)用分三大塊,人工,勞務(wù),設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這些分錄怎么做?
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)是0,營(yíng)業(yè)成本本來(lái)累計(jì)是0,利潤(rùn)總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對(duì)嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購(gòu)買入庫(kù)的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是本月合計(jì)中借方是110500而貸方是123500,這個(gè)是不平的,不理解
為什么預(yù)繳增值稅要除以9%再來(lái)乘以2%,而不是直接乘以2%呢?
老師,電商行業(yè)的課有講嗎
請(qǐng)問(wèn)跟老板匯報(bào)這個(gè)季度的利潤(rùn),是直接看利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)那里嗎?
老師,我們公司以廠房抵債,增值稅還有土地增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?增值稅和土增納稅申報(bào)時(shí)候需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?土增什么時(shí)候清算?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
一般納稅人開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)抵抗嗎
你好老師,只能費(fèi)用化不能資產(chǎn)化
那就記費(fèi)用,貸銀行存款
你好老師,我這樣記入不知道合適嗎?收到撥款借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,把撥款記完后自籌部分記入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),這樣記入合適嗎?我們是小規(guī)模納稅人
可以的,同學(xué),沒(méi)問(wèn)題
你好老師,有些是這樣做的,最后是借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,這兩個(gè)做有啥區(qū)別?中間研發(fā)支出的時(shí)候怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)外收入是與日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的補(bǔ)助,不能計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的
你好老師,自籌資金我做成本里面了,最后項(xiàng)目失敗了,我就從成本轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了,這樣可以嗎?
項(xiàng)目失敗了也不用轉(zhuǎn)出的,研發(fā)成果本來(lái)就可能失敗