可以的,但是你得看一下你稅務(wù)局那邊退稅嚴(yán)格吧,因?yàn)橛行┑胤剿硕惖臅r(shí)候需要查賬。

老師,請問一下2020年第一季度申報(bào)利潤2萬多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
老師未分配利潤去年一年下來是虧損但是一季度交了稅30萬還可以退嗎還是怎么處理?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
一季度有利潤交了所得稅,全年下來虧損,但是不想退稅,害怎么處理
@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 這樣調(diào)賬了以前年度損益,匯算時(shí)利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?
老師,A公司在13日存入4萬元進(jìn)入B公司,在14日B公司把這4萬元以分紅的名頭轉(zhuǎn)給A公司,這一進(jìn)一出,需要做賬務(wù)處理不?
請問老師,漏提得26年24年的折舊用不用以前年度損益調(diào)整?
如財(cái)務(wù)軟件無法自動計(jì)提企業(yè)所得稅,那么應(yīng)該怎么計(jì)提
企業(yè)銷售使用過的機(jī)器設(shè)備,這個(gè)設(shè)備買的時(shí)候抵扣過進(jìn)項(xiàng)了?,F(xiàn)在賣這個(gè)設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請你為一名兼職會主要做A公司內(nèi)賬。請你也為該會計(jì)評估A公司小規(guī)模納稅人由三個(gè)e、f、g公司投資,三個(gè)公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實(shí)質(zhì)是b、c、d三個(gè)公司老板共同投資買地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個(gè)公司辦公。老板要求將2016年開始到2025年10月的賬全部清理,核算三個(gè)股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個(gè)老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌?,三個(gè)老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號前完成這個(gè)工作,出具三個(gè)老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進(jìn)行過個(gè)稅申報(bào)
請問我賬號 這個(gè)界面在哪


那不退今年可以抵減嗎?
你好,那不也是退稅嘛,都得看你稅務(wù)局啊,要求嚴(yán)格的,不管是留著以后抵扣還是退到你賬戶上,都要查賬。