未交增值稅科目有不管是借方還是貸方余額,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)

應(yīng)交增值稅科目余額表是不是借方有余額不用交稅貸方有余額要交稅
未交增值稅科目有不管是借方還是貸方余額都不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
老師,那我是不是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)?那結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅稅額不管是貸方余額還是借方余額都需要每月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫(xiě)
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷(xiāo)售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買(mǎi)方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅

