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請(qǐng)問,之前購入挖機(jī),分期付款,開的專票,每期付了,再開票,之前做賬是稅額一起計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在收到發(fā)票,稅額該怎么做分錄了

2022-03-02 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 15:53

你好,把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶7888 追問 2022-03-02 15:54

如果之前沒有認(rèn)證的,這個(gè)月認(rèn)證了,也是先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-02 15:56

你好,是的,其實(shí)這倆科目性質(zhì)一樣只是為了方便記錄

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快賬用戶7888 追問 2022-03-02 16:07

好的,如果1月開票產(chǎn)生稅費(fèi),1月做賬就要把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,下個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候沖未交,是這樣嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-02 16:13

是的,思路很清晰,加油

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快賬用戶7888 追問 2022-03-02 16:42

比如,購入固定資產(chǎn)時(shí),借 固定資產(chǎn) 15 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4 貸長期應(yīng)付款 19,分期第一次銀行付款3 包含稅額0.2 做分錄 是 借 長期應(yīng)付款 3 貸 銀行存款 3 ,借 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0.2 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 0.2 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-02 16:43

是的是的,相信自己哈

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快賬用戶7888 追問 2022-03-02 17:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-02 17:44

期待您的好評(píng)哦加油

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你好,把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-02
可以的,可以這么做的
2024-01-04
你好;? ? 你之前是? 含稅暫估的長期應(yīng)付款的話 ;是的。 就這樣處理? ?
2022-01-17
現(xiàn)在認(rèn)證了部分發(fā)票 轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng),附認(rèn)證發(fā)票
2023-08-09
借固定資產(chǎn)? 貸長期應(yīng)付款 借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長期應(yīng)付款
2022-01-17
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