你好,把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問,分期購入挖機(jī),11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長期應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn),12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長期應(yīng)付款 嗎
請(qǐng)問,分期購入挖機(jī),11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長期應(yīng)付款 貸 銀行存款,12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長期應(yīng)付款 嗎
請(qǐng)問,之前購入挖機(jī),分期付款,開的專票,每期付了,再開票,之前做賬是稅額一起計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在收到發(fā)票,稅額該怎么做分錄了
老師,請(qǐng)問下,之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的,所以,請(qǐng)問要怎么做分錄,求指教!
老師,請(qǐng)問公司還在建設(shè)期收到的專票多開了一部分,也不能退 回了,收到的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)入的待認(rèn)證,請(qǐng)問多開的這一部分金額的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,像這種公司辦下來一年了,也沒開對(duì)公戶,也不發(fā)工資,每個(gè)月工資薪金怎么報(bào),怎么做帳
申報(bào)個(gè)稅里面允許抵扣的商業(yè)保險(xiǎn)是什么
老師業(yè)務(wù)4這里的租賃稅率不應(yīng)該是5%為什么會(huì)是9%
老師寫試算平衡表里的銀行存款科目的,本期發(fā)生額,是借方減貸方=期末余額嗎?
請(qǐng)問老師要開建筑安裝費(fèi)發(fā)票,異地安裝的,要填跨區(qū)域備案表,這個(gè)備案怎么申請(qǐng)要預(yù)繳稅款嗎?
老師,您好!微信轉(zhuǎn)材料費(fèi)修理費(fèi)能做帳嗎
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目是勞務(wù),備注是不是應(yīng)該寫清勞務(wù)發(fā)生地和項(xiàng)目名稱
老師,您好,我想問下,非法人單位指的是什么單位呢?
農(nóng)民工給發(fā)工資,計(jì)提個(gè)所,但是沒有上社保,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不是說9月份以后社保需要強(qiáng)制繳納嗎?
請(qǐng)問老師沒有申報(bào)的獎(jiǎng)金,發(fā)給了個(gè)人,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
如果之前沒有認(rèn)證的,這個(gè)月認(rèn)證了,也是先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好,是的,其實(shí)這倆科目性質(zhì)一樣只是為了方便記錄
好的,如果1月開票產(chǎn)生稅費(fèi),1月做賬就要把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,下個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候沖未交,是這樣嘛
是的,思路很清晰,加油
比如,購入固定資產(chǎn)時(shí),借 固定資產(chǎn) 15 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4 貸長期應(yīng)付款 19,分期第一次銀行付款3 包含稅額0.2 做分錄 是 借 長期應(yīng)付款 3 貸 銀行存款 3 ,借 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0.2 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 0.2 是這樣嗎
是的是的,相信自己哈
好的,謝謝
期待您的好評(píng)哦加油