同學(xué)你好 直接錄入新建賬套期初數(shù)就行

A公司有一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值400萬元,與B公司簽訂了以租代買的租賃協(xié)議,期滿之后,設(shè)備將給B,請問A公司如何賬務(wù)處理? 1.?????? A公司購買設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿,該設(shè)備在A公司全額計(jì)提折舊,租賃費(fèi)也收完,設(shè)備歸屬B公司,請問A公司怎么做賬務(wù)處理?分錄是什么?謝謝!
老師,2021年12月就租房跟購買辦公用品(都沒有發(fā)票)了,但是準(zhǔn)備3月份成立公司,這些費(fèi)用怎么做才能計(jì)入新成立公司的帳目中呢
老師,公司2021年11月成立的,3月1號(hào),建的2月賬套,2月之前公司收到購買生產(chǎn)設(shè)備,租賃廠房,買辦公用品能發(fā)票。2月的期初數(shù)該怎么錄入
3.2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊土地使用權(quán),成本為600萬元,并在這 塊土地上開始建造廠房。2020年10月,廠房即將完工,與乙公司簽訂了經(jīng)營租賃 合同。租賃合同約定,該廠房完工時(shí)開始起租,租期1年。2020年11月1日廠房; 工(達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)),廠房的造價(jià)為1 000萬元。假設(shè)甲公司采用成本模 式計(jì)量。該土地使用權(quán)的使用年限30年,使用直線法計(jì)提攤銷,無殘值。該廠月 按照直線法計(jì)提折舊,無殘值,預(yù)計(jì)使用年限20年。 按照經(jīng)營租賃合同,乙公司每個(gè)月支付甲公司租金2萬元,租金收入的增值稅稅 率為9%。 2020年12月,廠房發(fā)生減值,經(jīng)減值測試,其可收回金額為850萬元。 2021年11月1日,甲公司收回租賃期屆滿的廠房并對外出售,取得價(jià)款2 000萬 要求:完成以下甲公司的賬務(wù)處理? (1)取得土地使用、廠房; (2)每月租金收入; (3)每月計(jì)提折舊、攤銷; (4)2020年12月, 計(jì)提減值準(zhǔn)備; (5)處置投資性房地產(chǎn);
2×18 年 1 月 20 日,甲公司與丙公司簽訂租賃協(xié)議,將原出租給乙公司并即將在 2×18 年 3 月 1 日到期的廠房租賃給丙公司。該協(xié)議約定,甲公司 2×18 年 7 月 1 日起將廠房出租給丙公司,租賃期為 5 年,每月租金為 60 萬元,租賃期首 3 個(gè)月免租金。為滿足丙公司租賃廠房的需要,甲公司 2×18 年 3 月 2 日起對廠房進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建工程 2×18 年 6 月 29 日完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司對出租廠房采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司上述交易或事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的是( )。 A.2×18 年確認(rèn)租金收入 180 萬元 B.改擴(kuò)建過程中的廠房確認(rèn)為投資性房地產(chǎn) C.廠房改擴(kuò)建過程中發(fā)生的支出直接計(jì)入當(dāng)期損益 D.廠房在改擴(kuò)建期間計(jì)提折舊 這題為什么a是錯(cuò)的
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


老板把2021年11.12月,1月份的的發(fā)票都給我,要求我錄入。所以這個(gè)期初數(shù)我怎么錄?
2月份發(fā)生的業(yè)務(wù),我直接做憑證,就是2月份的發(fā)生額。所以我2月份的期初數(shù)是手工匯總,然后錄入還是怎么弄。就是2月前面發(fā)生的業(yè)務(wù)要體現(xiàn)出來
同學(xué)你好 吧上期的期末數(shù)錄入就行
老師之前沒有賬,只有發(fā)票
購買原材料,購買固定資產(chǎn),還有就租廠房的租金,水電費(fèi),商標(biāo)注冊費(fèi),等這些2月之前的發(fā)票。我按照會(huì)計(jì)科目匯總數(shù)據(jù),然后填在2月的期初數(shù)里嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)要有賬才可以的
我們之前沒有賬,金蝶軟件昨天才安裝好,建賬時(shí)間放在2月的
我糾結(jié)的問題就是,之前沒有賬,只有發(fā)票和一些單據(jù),你讓我怎么去錄入期初余額。正常理解,既然沒有賬,期初應(yīng)該是零才對的。但是畢竟2月之前確實(shí)是發(fā)生了業(yè)務(wù),只不過沒有做賬?,F(xiàn)在根據(jù)這些單據(jù),我該怎么確認(rèn)期初數(shù)?
同學(xué)你好 上期期末的數(shù)據(jù)也沒有嗎
之前都沒有賬,只有發(fā)票,肯定是沒有期末數(shù)的。2021年11月成立公司的,但是2022年2月才建賬
同學(xué)你好 那之前咋報(bào)稅的呢
之前只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng)票,外面會(huì)計(jì)申報(bào)只有進(jìn)項(xiàng)留抵的,零申報(bào)
同學(xué)你好 那你財(cái)務(wù)報(bào)表也得有數(shù)據(jù)的呀 根據(jù)你報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來出一個(gè)表
之前的會(huì)計(jì)沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,他只零申報(bào)了,其他什么也沒有
只有原始憑證,我能不能2月的期初數(shù)為0,之前發(fā)生,都做在2月份。這樣會(huì)有什么影響
那個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,報(bào)表上面沒有數(shù)據(jù)。都是0
老師這是他申報(bào)的情況,你看看
同學(xué)你好 那就零期初數(shù)建賬然后開始做分錄
把2021年,11,12,2022年1月份的賬都做到2月份?
同學(xué)你好 嗯 都做在這個(gè)月就行
是不是等出納那邊把現(xiàn)金,銀行存款憑證都錄入后,我在做其他?
同學(xué)你好 對的 這個(gè)等出納操作完再做