同學(xué),你好 一般不會(huì)的,印花稅需要申報(bào)才可以扣繳

請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報(bào)稅的時(shí)候有沒有需要報(bào)一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報(bào)這個(gè),我們這上個(gè)月有幾家新成立的公司,我都是給零報(bào)的,要不要交5塊錢報(bào)這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費(fèi)種認(rèn)證好像也沒有看到執(zhí)照這個(gè)印花稅的認(rèn)定,可是書上規(guī)定確實(shí)有這么個(gè)印花稅呢,要不要報(bào)呢,老師?
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動(dòng)完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會(huì)影響我們下個(gè)月 印花稅 的納稅申報(bào)吧? 還有,因?yàn)槭亲詣?dòng)核定,企業(yè)所得稅 我看不出來(lái)是月報(bào) 還是 季報(bào)?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
老師,我家是小規(guī)模納稅人,印花稅不是應(yīng)該減半征收嗎?之前報(bào)稅都是自動(dòng)的減半,這次沒有自動(dòng)減半,這個(gè)減半征收的代碼是什么,我怎么看都沒有
你好老師,我手里有兩家公司,都是小規(guī)模納稅人。稅種認(rèn)定書上都沒有核定印花稅,但是有一家公司稅務(wù)自動(dòng)劃扣了印花稅,有一家沒有自動(dòng)劃扣印花稅。為什么呢?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒有申報(bào)過(guò),印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買賣合同啊?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說(shuō)是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說(shuō)是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問(wèn)做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬(wàn)
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕?lè)?wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問(wèn)促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅


怎么申報(bào)?
同學(xué),你好 電子稅務(wù)局,核定稅源,就可以申報(bào)了
就是什么稅源采集那個(gè)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的