您好,可以用其他應(yīng)付款科目
老師好,我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了,報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候,很多沒(méi)付職工的報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆](méi)報(bào)銷的時(shí)候,進(jìn)的是其他應(yīng)收款,
老師好,我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了,報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候,很多沒(méi)付職工的報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆](méi)報(bào)銷的時(shí)候,貸方進(jìn)的是其他應(yīng)收款,和貸方進(jìn)其他應(yīng)付款,在公司稅款繳納方便有區(qū)別嗎?謝謝
借的其他公司的款,到時(shí)候還得還回去。借款的時(shí)候用其他應(yīng)付款-A公司可以嗎?謝謝了
老師,公司借錢的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還錢的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 嗎?
賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個(gè)掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時(shí)候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時(shí)借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時(shí)候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個(gè)借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付,是委托其他公司收了錢。我這樣一借一貸其他應(yīng)收和應(yīng)付可以嗎
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過(guò)來(lái),單位四員指哪幾位
礦業(yè)開(kāi)采一般納稅人沒(méi)有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了,現(xiàn)在查出來(lái)有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫(xiě)在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請(qǐng)問(wèn),直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒(méi)有暫估科目的,所以這周期的入庫(kù)就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫(kù)周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對(duì)嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后